日前,公司順利完成對(duì)成員單位內(nèi)部結(jié)算賬戶開立情況的專項(xiàng)審計(jì)。這是公司自開業(yè)以來的首次內(nèi)部審計(jì)。本次審計(jì)注重管理制度建設(shè),目的是評(píng)估相關(guān)制度的合理性及執(zhí)行情況,并提出進(jìn)一步改善的意見建議。制度執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)肯定了公司財(cái)務(wù)核算部在賬戶開立制度建設(shè)及執(zhí)行過程中所做的工作,同時(shí)指出還存在制度執(zhí)行不到位、開戶工作進(jìn)展緩慢等問題,要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行既定制度,采取措施抓緊賬戶開立工作,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)部門及時(shí)采納了審計(jì)意見并進(jìn)一步規(guī)范了制度執(zhí)行細(xì)節(jié)。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。
此次專項(xiàng)審計(jì)工作后,公司將陸續(xù)展開針對(duì)業(yè)務(wù)操作制度執(zhí)行情況的專項(xiàng)審計(jì),確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與管理活動(dòng)符合銀監(jiān)會(huì)、人民銀行的監(jiān)管要求。
(何瑛)
